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老師,運輸公司出售車輛:2023年做賬:借:其他業(yè)務(wù)成本,累計折舊,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在如何調(diào)賬

84784947| 提問時間:03/28 21:23
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 借 固定資產(chǎn)清理 貸其他業(yè)務(wù)成本
03/28 21:23
84784947
03/28 21:24
可以不可把原先的憑證紅沖,做個正確的分錄
84784947
03/28 21:26
銷售固定資產(chǎn):借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--增(銷),這個如何調(diào)整,也是跨年了
王璐璐老師
03/28 21:27
銷售固定資產(chǎn):借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益? ?應(yīng)交稅費--增(銷)? 這個做跨年的賬? 但是如果沒有這個科目的話 也可以做到今年的收入的 也是可以的? 看企業(yè)自己的哈
84784947
03/28 21:29
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不是通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整損益類科目嗎
王璐璐老師
03/28 21:35
你好? 如果你們沒有這個科目的話? 屬于小企業(yè)準(zhǔn)則的話? ?可以直接用未分配利潤代替也是可以的
84784947
03/28 21:45
2023出售固定資產(chǎn):當(dāng)時賬務(wù)處理:借:其他業(yè)務(wù)成本,累計折舊,貸:固定資產(chǎn),借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費?,F(xiàn)在調(diào)賬分錄:借:固定資產(chǎn)清理,貸:利潤分配-未分配利潤;出售時,實際賬務(wù)處理應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在這個調(diào)賬不會,如何處理?
王璐璐老師
03/28 21:52
2023年做賬:借:其他業(yè)務(wù)成本,累計折舊,貸:固定資產(chǎn)? ?實際應(yīng)該是寫成借? 固定資產(chǎn)清理 貸 利潤分配-未分配利潤 ?銷售是寫成借?利潤分配-未分配利潤? 貸 固定資產(chǎn)清理? ??借:利潤分配,貸:固定資產(chǎn)清理
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