問題已解決
郭老師,企業(yè)彌補虧損表余額與當年的未分配利潤金額一致嗎?謝謝
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速問速答您好,不好意思,前面沒有@符號誤 接了,朋友,下次找專門的老板可不可以不寫問題,就@郭老師,有問題咨詢,可以么,這樣我們也不會接錯題,請您原諒。
這個問題不難,我來回答一下好不好。
不相等的,因為當年的未分配利潤金額是我們會計上的金額 ,而匯繳的?彌補虧損表余額是稅法上的,我們有業(yè)務招待費之類的納稅調增,不一樣的,也就是有稅會差異在里面。
2024 03/28 13:25
84784979
2024 03/28 13:29
老師回答的很好呀。非常感謝呢。問題是匯算清繳我一直在調增,帳上虧損的余額,比虧損表的少了,您說問題出現(xiàn)在哪里呢
廖君老師
2024 03/28 13:33
謝謝朋友的原諒。
帳上虧損的余額,比虧損表的少了 ,原因是我們會計上的成本費用稅法不認,就是不能在稅前扣除,所以我們稅法的利潤要比會計的利潤多的,也就是稅法的虧損比會計的虧損少。
2.您看我們計提的存貨減值,這個在會計利潤上減了,但這個是自已估計 的,稅法當然不認這個虧損,就不能是匯繳的可彌補虧損
84784979
2024 03/28 13:36
老師,是帳上虧損的金額少。虧損表的金額虧損的多
84784979
2024 03/28 13:37
沒有調減,匯算報表都是調增了
84784979
2024 03/28 13:40
正常應該是虧損表比負債表未分配利潤少吧
廖君老師
2024 03/28 13:44
哦哦,1.虧損表的金額虧損的多,我們有沒有納稅調減,比如固定資產(chǎn)享受優(yōu)惠一次性扣除,或者我們研發(fā)費用加計扣
2.匯算報表都是調增,那就是我們匯繳的所得額比會計(利潤表)利潤總額要多的
3.正常應該是虧損表比負債表未分配利潤少的,因為每個公司有業(yè)務招待費,這個是稅法不能全部扣除的。
84784979
2024 03/28 13:49
我們酒店服務業(yè)很簡單,只是業(yè)務招待費調增,其他沒有。調增后出現(xiàn)了虧損表余額大于負債表的未分配利潤,我覺得有問題,請教老師,會有什么情況造成呢
廖君老師
2024 03/28 13:56
您好,這個不太可能,我們申報的數(shù)據(jù)是不是跟我們報表數(shù)據(jù)不一致,
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