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老師之前財務(wù)做了一筆憑證借在建工程貸應(yīng)付賬款、然后借長期待攤費用貸應(yīng)付賬款、在建工程二級明細(xì)是房屋建筑物工程款、那長期待攤費用需要調(diào)整么

84785042| 提問時間:03/27 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個多做了就要調(diào)整
03/27 10:55
84785042
03/27 10:57
老師之前財務(wù)做了一筆憑證借在建工程貸應(yīng)付賬款、然后借長期待攤費用貸在建工程
84785042
03/27 10:57
長期待攤費用要攤銷么
樸老師
03/27 11:01
對的 這個需要攤銷的
84785042
03/27 11:02
像從在建工程工程款、設(shè)備款、建材這些轉(zhuǎn)入長期待攤費用,也要攤銷么
樸老師
03/27 11:07
同學(xué)你好 你只要轉(zhuǎn)到長期待攤費用就可以攤銷
84785042
03/27 11:07
攤銷的會計分錄是什么呢
樸老師
03/27 11:11
同學(xué)你好借費用科目貸累計攤銷
84785042
03/27 11:12
老師是不是只有長期待攤費用有余額就要給他進行攤銷呢
樸老師
03/27 11:16
同學(xué)你好 對的 直到攤銷完
84785042
03/27 11:17
工程款、材料款、設(shè)備款也要進行攤銷么
樸老師
03/27 11:22
這個看你咋做賬了 計入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用都要攤銷折舊
84785042
03/27 11:23
好的,不管什么明細(xì)計入長期待攤費用都要進行攤銷吧
樸老師
03/27 11:25
同學(xué)你好 對的 固定資產(chǎn)也要折舊
84785042
03/27 11:31
老師購買了固定資產(chǎn)、然后別人代付的,財務(wù)記賬為借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款、資產(chǎn)是已經(jīng)收到了,那需要做固定資產(chǎn)暫估么?
樸老師
03/27 11:35
發(fā)票收到了沒有呢
84785042
03/27 11:38
發(fā)票沒有收到、但是資產(chǎn)收到了,可以做暫估么
樸老師
03/27 11:43
同學(xué)你好 這個可以的
84785042
03/27 11:43
老師憑證怎么做呢
樸老師
03/27 11:44
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估
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