問題已解決

那現(xiàn)在怎么做這筆賬呢? 想要宋老師2回復(fù),謝謝

84784947| 提問時(shí)間:03/27 09:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你可以借銀行存款 貸其他貨幣資金, 借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 現(xiàn)在做上面這兩個(gè)憑證就可以了。
03/27 09:51
84784947
03/27 09:52
應(yīng)交稅費(fèi)沒有票情況下怎么算,不是不能估算增值稅嘛?不明白這里
宋生老師
03/27 09:54
你好,這個(gè)是正常計(jì)算,不用管有沒有開票,因?yàn)橛袥]有發(fā)票,計(jì)算方式都是一樣的
84784947
03/27 09:57
好的,賬務(wù)是這樣做,那增值稅的時(shí)候怎么繳費(fèi),因?yàn)橐膊皇情_票出去,增值稅附加稅這個(gè)怎么交?
宋生老師
03/27 10:04
你好,這個(gè)正常算,如果你超過了起征點(diǎn)就正常交稅。
84784947
03/27 10:06
我知道正常算,那算出來以后怎么交稅?在哪交?它不在開票里面系統(tǒng)也沒出這筆稅費(fèi)的,還是說申報(bào)增值稅的時(shí)候手填這些應(yīng)納稅所得額和增值稅附加稅進(jìn)去?我是不明白這里啊老師,您能大概舉個(gè)例子嘛?
宋生老師
03/27 10:09
你好,這個(gè)不用在開票系統(tǒng)里面體現(xiàn),直接在電子稅務(wù)局去申報(bào)。 是的,是申報(bào)增值稅的時(shí)候手填這些應(yīng)納稅所得額和附加稅
84784947
03/27 10:17
好的,那比如提現(xiàn)51800增值稅和附加稅是多少?這個(gè)是按6%去核算增值稅嘛?
宋生老師
03/27 10:17
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
84784947
03/27 10:19
一般納稅人,小型微利企業(yè)(交了增值稅就不用交企業(yè)所得稅了吧)
宋生老師
03/27 10:22
你好,不是的。你這個(gè)有利潤(rùn)就要交所得稅
84784947
03/27 10:23
好的,企業(yè)所得稅得按實(shí)際盈虧情況,現(xiàn)在也不能推算吧?,增值稅是按6%吧?
宋生老師
03/27 10:24
你好,是的,現(xiàn)在沒辦法確定增值稅的話,看你是什么業(yè)務(wù)的收入。
84784947
03/27 10:39
好的,提現(xiàn)額是51800,我這樣核算是正確的吧?
宋生老師
03/27 10:41
您好!不是,是51800/1.06*0.06算增值稅
84784947
03/27 10:44
好的,提現(xiàn)額是按含稅的嘛?
宋生老師
03/27 10:46
你好,是的,這個(gè)是含稅的,你的計(jì)算方法是對(duì)的,不過實(shí)際交稅的話是按鏡像與肖像的差額,另外還有附加稅,如果是小微企業(yè)是可以減半。
84784947
03/27 10:51
好的,謝謝宋老師的細(xì)心回答,您辛苦了
宋生老師
03/27 10:57
你好,不用客氣的了。
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