問題已解決
老師,我們公司之前法院判決有訴訟費25858元,前面財務(wù)把錢掛到管理費用貸方,現(xiàn)在收到錢應(yīng)該怎么做呢
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速問速答您好
借 管理費用-25858
借 銀行存款 25858
這樣寫分錄就可以了哈
2024 03/26 20:53
84785026
2024 03/26 20:57
不能借銀行,貸管理費用負數(shù)嗎
bamboo老師
2024 03/26 21:09
借銀行,貸管理費用負數(shù)? 分錄不平啊
84785026
2024 03/26 21:10
貸管理費用,借方負數(shù),,這樣不是把管理費用沖平了嗎
bamboo老師
2024 03/26 21:14
前面貸方管理費用結(jié)轉(zhuǎn)的時候 本年利潤科目跟利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)相符么
84785026
2024 03/26 21:16
這跟相不相符有啥關(guān)系呢? 之前會計掛到管理費用貸方,現(xiàn)在收到這筆錢了,我想把它沖掉
84785026
2024 03/26 21:17
老師寫的這筆分錄,跟我說的借銀行,貸管理也在借方負數(shù)不是一樣的嗎
bamboo老師
2024 03/26 21:24
因為有的軟件結(jié)賬的時候 不會結(jié)轉(zhuǎn)管理費用的貸方發(fā)生額? 所以我才問您的
前面財務(wù)把錢掛到管理費用貸方,
請問前面財務(wù)怎么寫的分錄?
84785026
2024 03/26 21:34
這是前面會計做的分錄
bamboo老師
2024 03/26 21:36
前任是寫的管理費用借方負數(shù)? 然后借方銀行存款正數(shù)
沖銷管理費用 應(yīng)該是收到錢了
現(xiàn)在又收到錢了嗎?
84785026
2024 03/26 21:40
現(xiàn)在收到錢了
bamboo老師
2024 03/26 22:06
前面會計寫分錄的時候 管理費用 借方負數(shù) 借方銀行存款正數(shù)也是收到錢的分錄?
現(xiàn)在又收到一次錢了嗎?還是前面根本就沒有收到錢就沖了管理費用?
如果現(xiàn)在又收到錢了 只好這樣寫分錄?
借:銀行存款
貸:管理費用?
84785026
2024 03/26 22:06
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 03/26 22:07
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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