問題已解決

老師,跨月紅沖發(fā)票怎么報稅呀?

84784972| 提問時間:03/26 11:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,一、一般納稅人納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅額,應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減。 二、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,實(shí)行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。因銷售貨物退回或者折讓而退還給購買方的增值稅銷售額,應(yīng)從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當(dāng)期的銷售額中扣減。
03/26 11:13
84784972
03/26 11:16
就是直接抵減之后申報嗎?
微微老師
03/26 11:18
您好,系統(tǒng)會自動遞減的?
84784972
03/26 11:21
沒有 下載下來的銷項(xiàng)表里面,是兩條,一正一負(fù),直接為0了
微微老師
03/26 11:26
您好,那不就是對了 嗎。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~