問(wèn)題已解決

更正申報(bào) 往期已繳納稅費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票抵繳哪里填 抵掉之前交的稅額

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/26 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前有多交稅款嗎?報(bào)表在哪個(gè)里面顯示?
2024 03/26 10:57
84785030
2024 03/26 11:41
增值稅 多交了 本來(lái)是應(yīng)該2022年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)果我把上個(gè)月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 然后稅交了 稅務(wù)局打電話讓我把2022年報(bào)表更正進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把上個(gè)月的增值稅更正做抵減
郭老師
2024 03/26 11:42
你好,那你看一下是不是在主表自動(dòng)留底了?
郭老師
2024 03/26 11:42
不,他是自動(dòng)留底的話,自動(dòng)抵扣在主標(biāo)里面,你不用單獨(dú)做。
84785030
2024 03/26 11:48
沒有留抵 我想問(wèn)的是上個(gè)月的報(bào)表更正抵減怎么做 填表四等哪些表
郭老師
2024 03/26 11:49
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你不轉(zhuǎn)出,只需要修改附表2就可以的,其他的不用動(dòng)。你修改了之后,它在哪里顯示多交?
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