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老師本月我計提了工資,但是月底沒有發(fā)工資,我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784991| 提問時間:03/22 13:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,計提的工資(雖然還沒有發(fā)放),借方科目是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
03/22 13:49
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