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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師支付了一個季度物業(yè)管理費(fèi),但是要隔幾個月才能收到發(fā)票,那怎么做賬呢。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借預(yù)付賬款貸銀行存款
按月借管理費(fèi)用等
貸預(yù)付賬款
發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。
2024 03/20 15:25
84784966
2024 03/20 15:30
是不是 付款當(dāng)月 借:預(yù)付賬款6000 貸:銀行存款6000 同時 借:管理費(fèi)用(一個月的攤銷額)貸:預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票時直接紅沖6000 再做一張發(fā)票的金額。
郭老師
2024 03/20 15:31
是的,對的,是這么做的。
84784966
2024 03/20 15:33
那老師如果是 沒有付款 我需要把這個費(fèi)用歸集到當(dāng)月呢。比如我當(dāng)月收到物業(yè)費(fèi)賬單,但是我這個月沒有付款,我下個月付款。這個時候怎么做賬呢
郭老師
2024 03/20 15:36
借管理費(fèi)用帶其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款帶銀行存款
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