問題已解決

會(huì)計(jì)交接前有筆預(yù)付款未做賬,我接手后收到已經(jīng)付款的發(fā)票,現(xiàn)在怎么做賬

84785039| 提問時(shí)間:03/17 20:43
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,借:庫存商品等科目,貸:其他應(yīng)付款-老板,或者利潤分配-未分配利潤等科目。
03/17 20:43
84785039
03/17 20:48
那如果當(dāng)時(shí)已經(jīng)入庫了呢,只不過她把所有的往來都記應(yīng)收應(yīng)付了
王雁鳴老師
03/17 21:09
同學(xué)你好,如果當(dāng)時(shí)已經(jīng)入庫的,原來的往來都記入應(yīng)收應(yīng)付了,就直接拿發(fā)票借:庫存商品,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),同時(shí),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。
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