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具體的什么問題的
2024 03/15 20:26
84785006
2024 03/15 20:30
老師,上級單位的撥款,我們再撥到下級單位去,收到的撥款中,其中有一小部分允許我們作為工作經(jīng)費,我們?nèi)坑嬋肫渌麘犊?,那我們用這筆錢日常開支,怎么記?也是從其他應付款里出?還是?
郭老師
2024 03/15 20:33
你好你們應那個準則做賬的
政府會計制度的嗎
84785006
2024 03/15 20:38
這個單位是事業(yè)單位下的全資企業(yè),應該用企業(yè)會計準則
郭老師
2024 03/15 20:40
他給你的這個錢你們自己用的那部分需要還錢嗎
不還錢做實收資本或者資本公積
你支付出做成本費用
代收代付做其他應付款就行
84785006
2024 03/15 20:56
能不能做到其他收益里?
郭老師
2024 03/15 20:59
可以的,可以這么做的
84785006
2024 03/15 21:04
這個錢屬于股東撥付的,記到其他收益,還是?記到哪里最合適?
郭老師
2024 03/15 21:06
其他收益需要交所得稅
但是支付的可以抵扣
按我的那個資本公積,不交所得稅,你支出的還可以抵扣
84785006
2024 03/15 21:11
這個只是屬于股東撥付的工作經(jīng)費,沒有明確說的投資款,記到資本公積不合適吧?
郭老師
2024 03/15 21:14
可以的
你股東的可以的
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