問題已解決

老師你好,我們是裝修公司,按照工程完成的量來付款,所以可能一年都收不齊工程款,那么老板也不想提前確認(rèn)收入多繳費(fèi),只要每次打款開票以后,我們再確認(rèn)收入,那么做借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,開票的時(shí)候做借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算收入,付工程款的時(shí)候做 借工程施工 貸 銀行存款,最后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣做對嗎

84784954| 提問時(shí)間:03/14 13:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您考慮收入成本配比
03/14 13:33
84784954
03/14 13:40
比如按照當(dāng)期工程成本來說,結(jié)算單里面應(yīng)該給我們回款10萬,但是總是2萬2萬,一點(diǎn)點(diǎn)擠牙膏一樣,如果配比是成本7:收入10,那么反正1萬,我就確認(rèn)1萬收入,7千的成本嗎,我用的科目有沒有問題
小林老師
03/14 13:41
那就是沒有問題的
84784954
03/14 13:44
我可以就按照開票日確認(rèn)收入嗎
小林老師
03/14 14:51
開票確認(rèn)收入存在滯納納稅的情況
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