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一般納稅人增值稅要計提嗎?分錄怎么做,還有如果有發(fā)票未認(rèn)證要放那個科目,下個月在認(rèn)證要結(jié)轉(zhuǎn)到那個?

84784969| 提問時間:03/14 09:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個如果你有未認(rèn)證的,計入到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。 下個月的時候借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸哇應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。 增值稅一般是不需要計提的。
03/14 09:02
84784969
03/14 09:04
如果當(dāng)月不計提,我有要交的增值稅,下個月要交怎么做
宋生老師
03/14 09:07
這個是看銷項與進(jìn)項的差額,如果你銷項大于進(jìn)項,就做下面的憑證。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784969
03/14 09:09
那個應(yīng)交增值稅-銷項稅額、進(jìn)項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額不用沖減是吧
宋生老師
03/14 09:10
你好,是的,這個是不用的,可以有余額。
84784969
03/14 09:10
好的,謝謝老師
宋生老師
03/14 09:12
你好,不用客氣的了。
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