問(wèn)題已解決

公司當(dāng)月電費(fèi)12萬(wàn),我們當(dāng)月計(jì)提了12萬(wàn)費(fèi)用,下個(gè)月公司只支付了10萬(wàn),收到了一張10萬(wàn)的含稅發(fā)票。這筆計(jì)提和這10萬(wàn)塊發(fā)票交易分別怎么記科目

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:03/13 15:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用12 貸:應(yīng)付賬款12 借:應(yīng)付賬款10 貸:銀行存款10
03/13 15:23
84785013
03/13 15:23
發(fā)票的稅金沖哪里?管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款
小菲老師
03/13 15:24
同學(xué),你好 如果你之后2萬(wàn)是多計(jì)提的 借:管理費(fèi)用-2 貸:應(yīng)付賬款-2
84785013
03/13 15:32
我不是這個(gè)情況,我們每個(gè)月都是預(yù)付10萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)個(gè)10萬(wàn)的專用發(fā)票,那我這個(gè)稅金可以沖應(yīng)付科目嗎?還是沖費(fèi)用或者成本科目?
小菲老師
03/13 15:33
同學(xué),你好 你是專票對(duì)嗎?稅額沖費(fèi)用
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