問題已解決

老師一個客戶他欠我單位10萬元款抵給的購物卡,其中3.2萬元抵給我們的供應(yīng)商,剩余的送人了,這個賬怎么做呢?

84785041| 提問時間:03/12 16:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票要調(diào)整的
03/12 16:08
樸老師
03/12 16:09
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
84785041
03/12 16:15
我的給對方開發(fā)票
84785041
03/12 16:19
借:庫存現(xiàn)金 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 88495.58 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 11504.42
84785041
03/12 16:20
我抵給別人的3.2萬借:應(yīng)付賬款XX公司 32000 貸: 庫存現(xiàn)金 320000
樸老師
03/12 16:21
這樣做就可以 差額計入營業(yè)外
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