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賬面價值=1000-200=800 公允價-出售費用后的凈額=500-50=450 減值=800-450=350 借:固定資產(chǎn)清理800 累計折舊200 貸:固定資產(chǎn)1000 借:持有待售資產(chǎn)800 貸:固定資產(chǎn)清理800 借:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備350 貸:持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 350 老師這個題的分錄是不是這樣?如不是,請寫出正確分類

84784948| 提問時間:03/10 22:06
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吾老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,稅務(wù)籌劃師,初級會計師
同學(xué)你好~~ 應(yīng)在劃分為持有待售之前先提減值。
03/10 22:10
吾老師
03/10 22:12
借:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備350 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 350 借:固定資產(chǎn)清理450 ? ? ? ?累計折舊200 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 350 ? 貸:固定資產(chǎn)1000 借:持有待售資產(chǎn)450 貸:固定資產(chǎn)清理450
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