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企業(yè)所得稅匯算清繳,若上年度虧損。減免所得稅A107040行次1的符合條件小型微利企業(yè)減免所得稅填0嗎?

84784958| 提問時(shí)間:03/10 11:46
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,你的意思是上年度虧損,彌補(bǔ)完虧損后本年度不需要繳稅嗎? 如果需要繳稅,且符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策,那么減免所得稅就有金額
03/10 11:48
84784958
03/10 11:54
我的意思彌補(bǔ)虧損后還是虧損,主表現(xiàn)在的利潤總額還是虧損,A107040行次1填寫什么呢
張曉慶老師
03/10 11:55
你好,還是虧損,那就是寫0,因?yàn)闆]有享受優(yōu)惠
84784958
03/10 11:55
如果有數(shù)字,還是小型微利企業(yè),那金額要怎么算了
張曉慶老師
03/10 12:00
你好!比如應(yīng)納稅所得額額100萬。 100*25%=25 100*5%=5 減免所得稅額25-5=20
84784958
03/10 15:24
現(xiàn)在小型微利企業(yè),不是100萬以下5%,100萬-300萬是10%,300萬以上25%嗎
張曉慶老師
03/10 16:58
同學(xué)你好,新政策,現(xiàn)在100-300也是5%
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