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老師,一般人收到負數(shù)發(fā)票以及進項稅額的轉出的分錄怎么做

84784996| 提問時間:03/09 13:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,直接做負數(shù)分錄就可以了,
03/09 13:45
84784996
03/09 13:46
增值稅的是增值稅進賬稅額轉出對吧?只有這個特別
劉艷紅老師
03/09 13:46
是的, 是的, 就是你說的這樣的
84784996
03/09 13:51
麻煩老師增值稅月末計提和繳納的分錄幫忙寫一下唄
劉艷紅老師
03/09 14:04
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84784996
03/09 14:09
銷項和進賬增值稅余額都不需要做什么處理對嗎
劉艷紅老師
03/09 14:10
是的,是的,不用處理的
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