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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
預(yù)付賬款都要收到發(fā)票再做賬嗎
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不是,如果供應(yīng)商跨月沒(méi)有發(fā)票,我們要暫估材料入庫(kù),要不沒(méi)有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)了
2024 03/09 12:12
84785004
2024 03/09 12:20
一般什么時(shí)候沒(méi)收到發(fā)票就要暫估入賬了
廖君老師
2024 03/09 12:22
您好,我們的做法的截止月末沒(méi)有開(kāi)票的都暫估入賬,下月初沖回,收到發(fā)票正常入賬,下月末月又是截止月末沒(méi)有開(kāi)票的都暫估入賬,這樣滾動(dòng)
84785004
2024 03/09 12:26
就是這個(gè)個(gè)月只要有款付出去買了東西月末就要暫估入賬嗎
廖君老師
2024 03/09 12:29
您好,是的,這樣不會(huì)漏了存貨
84785004
2024 03/09 12:39
一般來(lái)講還有別的暫估方法嗎,或者可以不暫估嗎
廖君老師
2024 03/09 12:40
您好,暫估就是這個(gè)方法,咱如果存貨有庫(kù)存,不影響結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,也沒(méi)事
84785004
2024 03/09 12:56
什么意思呢
廖君老師
2024 03/09 12:58
您好,如果我們沒(méi)有庫(kù)存,每月都是賣光的,不暫估是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)后,庫(kù)存商品為負(fù)了
但有大量庫(kù)存,無(wú)所謂,反正按實(shí)銷售成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
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