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過年前公司內(nèi)部員工舉辦年會的舞臺搭建、燈光、布置場景等費用,應(yīng)該計入什么科目什么費用??

84784973| 提問時間:03/07 11:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是計入福利費就好了。
03/07 11:03
84784973
03/07 11:11
我們收到的是曾稅專票,這個進項稅是不是要做轉(zhuǎn)出?然后我們要對公付款給對方, 我的分錄 借管理費用-福利費20082 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額1204.92 ? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費20082 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出1204.92 借應(yīng)付職工薪酬-福利費20082 ? ?貸預(yù)付賬款-**公司80082 可問題是我收到的發(fā)票價稅合計金額21286.92元,如果上面分錄這么做的話,貸方預(yù)付賬款少記了進項稅額的金額?預(yù)付賬款貸方這里金額該怎么算呢?
宋生老師
03/07 11:14
你好,你這個你已經(jīng)勾選認(rèn)證了是嗎?
84784973
03/07 11:15
嗯,是的 已經(jīng)認(rèn)證了
宋生老師
03/07 11:17
借管理費用-福利費20082 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額1204.92 ? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費20082+1204.92 然后借借管理費用-福利費1204.92 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出1204.92 應(yīng)該這樣做
84784973
03/07 11:25
嗯嗯,明白了,感謝老師的回答,點贊
宋生老師
03/07 11:25
你好,不用客氣的了。
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