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暫估發(fā)票來了沖成本會計分錄
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速問速答您好,當(dāng)時暫估成本是怎么做的呢?
2024 03/07 08:41
84784998
2024 03/07 09:24
之前暫估是別人做的,暫估了50萬,這個月來了42萬發(fā)票,也付款42萬,要沖50萬暫估怎么做
東老師
2024 03/07 09:24
就是按照之前暫估的會計分錄直接做負數(shù)就可以了
84784998
2024 03/07 09:30
我錄負數(shù)提醒我這家供應(yīng)商就是負數(shù)了
東老師
2024 03/07 09:30
有這個提示也沒關(guān)系的
84784998
2024 03/07 09:30
錄入應(yīng)付賬款暫估他讓我選供應(yīng)商,選了就是負數(shù)
東老師
2024 03/07 09:31
是的,你沖銷的時候肯定是負數(shù)的
84784998
2024 03/07 09:32
那來票和暫估可以做一張憑證嗎,一正一負那個會計分錄怎么寫的
東老師
2024 03/07 09:33
沖銷暫估按照暫估做負數(shù),然后在按照發(fā)票做賬
84784998
2024 03/07 09:35
那有稅金也是紅沖嗎
東老師
2024 03/07 09:36
暫估的時候一般是不會體現(xiàn)稅金的呀
84784998
2024 03/07 09:37
稅金也要寫負數(shù)嗎
東老師
2024 03/07 09:38
暫估有稅金的話,就是需要寫負數(shù)
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