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請問老師企稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費不超過營業(yè)收入的千分之五,這個營業(yè)收入含營業(yè)外收入嗎?

84784953| 提問時間:03/06 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
。你好,這個是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入。
03/06 11:45
84784953
03/06 11:46
那差旅費里面的餐飲費屬于招待費嗎
宋生老師
03/06 11:48
你好這個可以不用的。按實際來,如果是出差的這個人的餐費可以計入到出差費用,如果說是確實招待的客戶就進入招待費。
84784953
03/06 11:49
匯算清繳補稅-1080,是不是指可以抵扣1080?
宋生老師
03/06 11:50
你好,這個是要退這么多稅金。
84784953
03/06 11:52
申報企稅的的時候填在已交稅金欄抵減了。直接抵減計提的應(yīng)交稅費可以嗎?
84784953
03/06 11:52
另外怎么做分錄呢?稅務(wù)局不會管吧
宋生老師
03/06 11:52
你好,看你們那邊可不可以,現(xiàn)在有的系統(tǒng)可以,有的不行。
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