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我這個科目余額表,是不是有問題???怎么好多科目期末余額是負(fù)數(shù)呢?

84784958| 提問時間:03/05 20:57
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橙子
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,其他應(yīng)收款借方余額是負(fù)數(shù)不正常的,是不是沖賬沖多了呢?庫存商品余額也不能為負(fù)數(shù)。應(yīng)交稅費(fèi)哪些貸方負(fù)數(shù)是不是沒有計(jì)提就直接繳納了呢?
03/05 21:02
84784958
03/05 21:52
庫存商品是負(fù)數(shù)找什么原因呢?應(yīng)交稅費(fèi)需要先計(jì)提嗎?那些科目需要先計(jì)提呢?我就是直接繳納了
橙子
03/05 22:32
庫存商品,例如你進(jìn)了100的東西或生產(chǎn)的產(chǎn)品成本是100,只能結(jié)轉(zhuǎn)100的成本,不可能結(jié)轉(zhuǎn)120的。附加稅這些稅費(fèi)應(yīng)該先計(jì)提再繳納: 計(jì)提 借稅金及附加-某某稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某某稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某某稅 貸銀行存款
84784958
03/05 22:42
哪是不是比如我上月還剩余2張沒有抵扣的專票,還要做個憑證。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
橙子
03/06 09:13
沒有抵扣的專票,不用計(jì)入未交增值稅,計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就行
84784958
03/06 11:13
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這2個科目的金額是應(yīng)該含稅還是不含稅價(jià)呢? 公司是一般納稅人
橙子
03/06 11:17
增值稅是價(jià)外稅,按照不含稅價(jià)計(jì)入
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