問題已解決
老師我新接手外賬,截止202312月稅費全部繳納無欠費。但是他賬上應交稅費明細余額還有這么多該如何調(diào)整。見圖片啊
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速問速答您好,查各科目的的明細賬,是哪一筆出現(xiàn)了余額,附加稅是借方余額異常的
2024 03/03 15:25
84784993
2024 03/03 21:20
查了23年明細發(fā)現(xiàn)是繳納22年度緩繳稅款。但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤,所以留下余額。應交所得稅余額是23年初余額,之前幾年的賬可能不好查了。轉(zhuǎn)了幾個人
廖君老師
2024 03/03 21:22
您好,那在24年把這個做在稅金及附加里
84784993
2024 03/03 21:24
然后轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?小企業(yè)會計準則
廖君老師
2024 03/03 21:25
您好,是的,體現(xiàn)在24年利潤里了
84784993
2024 03/03 21:30
那這樣需要向稅局做出情況說明嗎?
廖君老師
2024 03/03 21:34
您好,當然不能去說呀,我們都沒有查清,查清了也是是更正當年的報表,我們是悄悄做在24年了
84784993
2024 03/03 21:38
昏,那這樣說來不管他是最好了。我只管我做的沒問題就好了
廖君老師
2024 03/03 21:40
您好,那不行的,我們接手了,以前錯的就要調(diào)整,應交稅金借方很異常
84784993
2024 03/03 21:44
問題是他貸方那幾萬實際也不存在啊,稅都繳納完了。要么就全沖完了轉(zhuǎn)到利潤,這樣利潤可以少一萬多
廖君老師
2024 03/03 21:45
是呢,其他也沒有什么好辦法
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