問題已解決
供應(yīng)商開的專票 ,之前未抵扣 開錯(cuò)重開 現(xiàn)在開了紅字發(fā)票 要怎么做會(huì)計(jì)分錄 并且這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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速問速答以前未抵扣,那么按新開的發(fā)票正常做賬抵扣就行
2024 03/01 11:02
84785024
2024 03/01 11:03
以前的分錄是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
2024 03/01 11:05
你們之間紅沖掉那個(gè)科目,重新做進(jìn)項(xiàng)
84785024
2024 03/01 11:06
可以寫下分錄嗎
84785024
2024 03/01 11:06
就是之前進(jìn)項(xiàng) 我是做了待抵扣 現(xiàn)在有紅字的發(fā)票要怎么寫分錄 然后月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做
家權(quán)老師
2024 03/01 11:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785024
2024 03/01 11:12
沖紅發(fā)票的時(shí)候做嗎 沖紅發(fā)票分錄怎么做
家權(quán)老師
2024 03/01 11:15
金額不變,只是發(fā)票錯(cuò)誤,就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 新開發(fā)票稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 沖未認(rèn)證的稅
84785024
2024 03/01 11:31
你可以按照順序?qū)憜?
購進(jìn):借:庫存 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付
今年1月對(duì)方開具紅字發(fā)票 金額跟原來發(fā)票一致負(fù)數(shù)而已 怎么做分錄
2月份申報(bào)1月份稅費(fèi)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那1月底要做什么分錄
家權(quán)老師
2024 03/01 11:34
不需要那么麻煩,現(xiàn)在只是重開發(fā)票,不影響其他科目,只影響增值稅
84785024
2024 03/01 11:35
就是之前的發(fā)票比如開的10萬沖紅了 后面開了一個(gè)合同總金額40萬
家權(quán)老師
2024 03/01 11:37
那么原分錄紅沖
借:原材料等 負(fù)數(shù)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
重新按正數(shù)發(fā)票做賬
84785024
2024 03/01 11:39
月底認(rèn)證紅字發(fā)票要做什么分錄
家權(quán)老師
2024 03/01 11:40
紅字發(fā)票不需要認(rèn)證,就是做那個(gè)紅沖的分錄
84785024
2024 03/01 11:42
紅字發(fā)票 申報(bào)的時(shí)候是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里的
家權(quán)老師
2024 03/01 11:47
意思是你這個(gè)月勾選認(rèn)證那個(gè)未抵扣的?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借:原材料等 負(fù)數(shù)? ? ? ??
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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