問題已解決

我們建筑公司2023年1月收到一張發(fā)票,23年2月已抵扣,現(xiàn)在開票方稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,像這種情況,開票方怎么處理,我公司需要做什么

84785034| 提問時間:2024 03/01 09:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 你們申請紅字發(fā)票信息表
2024 03/01 09:23
84785034
2024 03/01 09:25
目前對方已經(jīng)申請了紅字信息表,開具了紅字發(fā)票,并開具了正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在我公司需要怎么做呢
樸老師
2024 03/01 09:30
你只要原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄就可以 不影響去年的損益也不影響今年的
84785034
2024 03/01 09:31
哦哦,這樣也不會涉及多交稅吧,這個負(fù)數(shù)發(fā)票是沖減到紅沖當(dāng)月,還是發(fā)票開錯當(dāng)月
樸老師
2024 03/01 09:34
對的 這個不涉及多交稅 什么時候紅沖什么時候做分錄
84785034
2024 03/01 09:35
老師,這樣操作需要提前跟稅局溝通嗎,會有風(fēng)險嗎
樸老師
2024 03/01 09:41
同學(xué)你好 這個不需要的 沒有風(fēng)險
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