問題已解決

老師,請(qǐng)問企業(yè)12月有盈利,但是前一年有虧損,需要補(bǔ)以前的虧損不用交企業(yè)所得稅,但是盈利的這個(gè)要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?

84785001| 提問時(shí)間:02/29 11:55
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,企業(yè)所得稅是按照累計(jì)留存利潤(rùn)交稅的,申報(bào)時(shí)是先抵扣以前年度虧損后由正的利潤(rùn)總額才交稅,沒有的話是不用計(jì)提12月所得稅的
02/29 11:56
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