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你好,老師,公司領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)的餐費(fèi)補(bǔ)貼,要有發(fā)票?要入哪個(gè)科目?

84784987| 提問時(shí)間:02/28 13:59
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
有發(fā)票,計(jì)入 差旅費(fèi)
02/28 14:00
84784987
02/28 14:02
老師,你好,是要有發(fā)票才能計(jì)入差旅費(fèi)科目中?
夢(mèng)瑤老師
02/28 14:02
有票無(wú)票都可以計(jì)入差旅費(fèi)。
夢(mèng)瑤老師
02/28 14:02
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
84784987
02/28 14:14
好的,謝謝老師
夢(mèng)瑤老師
02/28 14:45
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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