問(wèn)題已解決

日常雜費(fèi)員工墊付的,墊付在拿發(fā)票對(duì)公報(bào)銷給員工了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:02/26 16:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)借管理費(fèi)用-XX費(fèi)用 貸銀行存款等
02/26 16:30
84784952
02/26 16:31
會(huì)計(jì)分錄不用寫員工名稱對(duì)吧
宋生老師
02/26 16:32
你好!可以不用的了
84784952
02/26 16:32
我看外賬做的會(huì)計(jì)分錄, 借 管理費(fèi)用—**費(fèi)用, 貸:其他應(yīng)付款-**員工 這個(gè)分錄對(duì)嗎
宋生老師
02/26 16:33
你好!墊付的時(shí)候這樣做是可以的
84784952
02/26 16:35
員工墊付了拿到發(fā)票就寫報(bào)銷單就當(dāng)月付給員工了就不用寫其他應(yīng)付款了吧,直接借管理費(fèi)用**費(fèi)用 貸 銀行存款 就行了吧
宋生老師
02/26 16:36
你好!可以的。操作沒問(wèn)題
84784952
02/26 16:38
工資能做其他應(yīng)付款**員工嗎?我看之前賬務(wù)是這樣做的
宋生老師
02/26 16:39
你好!可以的??梢赃@樣
84784952
02/26 16:40
不用調(diào)這個(gè)賬改成職工薪酬嗎?
宋生老師
02/26 16:42
你好!明白了,你說(shuō)的工資本身,工資是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。如果有人代付了,就是其他應(yīng)付款。
84784952
02/26 16:50
沒有代付,直接對(duì)公轉(zhuǎn)到每個(gè)員工銀行卡上的,外賬這邊會(huì)計(jì)分錄寫的其他應(yīng)付款某某員工
宋生老師
02/26 16:51
你好!這樣不準(zhǔn)確的了
84784952
02/26 17:43
2月支付代理記賬公司款,3月才收到代理記賬公司開據(jù)的 普通發(fā)票 這期間會(huì)計(jì)分錄怎么處理
宋生老師
02/26 17:47
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
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