問題已解決
老師,你好!23年應(yīng)付職工薪酬貸方余額還有1004.32元,我應(yīng)該怎么檢驗我這個余額是正確還是錯誤的,還有應(yīng)付職工薪酬怎么沖平?我是小白,這樣提問不知道老師能理解不,謝謝!
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速問速答同學(xué)你好
少計提了吧
補計提就可以
2024 02/26 11:53
84785018
2024 02/26 11:54
那會計分錄應(yīng)該怎么處理
84785018
2024 02/26 11:58
意思是說貸方還有余額,是少計提了,我這邊需補計提沖平,是嗎
樸老師
2024 02/26 12:02
同學(xué)你好
對的
補計提就可以
84785018
2024 02/26 12:04
那補計提的會計分錄應(yīng)該怎么處理
樸老師
2024 02/26 12:06
同學(xué)你好
跨年的分錄嗎
是什么會計準(zhǔn)則
84785018
2024 02/26 12:10
我這個是內(nèi)賬的,我想直接在23年12月反結(jié)賬,補提分錄應(yīng)該怎么處理
84785018
2024 02/26 12:10
那跨年的分錄又怎么處理
樸老師
2024 02/26 12:17
內(nèi)賬直接計提就可以
不用考慮跨年不跨年
84785018
2024 02/26 12:27
好,那會計分錄應(yīng)該怎么寫才對
84785018
2024 02/26 12:28
想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),我怕又搞錯了
樸老師
2024 02/26 12:31
借費用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
84785018
2024 02/26 12:34
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
樸老師
2024 02/26 12:39
對的
是這樣做分錄
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