問題已解決

23年10月采購的原材料10月份做了入庫,項(xiàng)目在11月已確認(rèn)收入并且將原材料已領(lǐng)用在11月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,到24年1月收到原材料紅字發(fā)票 請問1月收到的原材料發(fā)票怎么入賬?如果把10月原材料沖紅?沖紅的話原材料就是負(fù)數(shù)怎么處理 11月結(jié)轉(zhuǎn)的該原材料成本要不要也沖紅? 24年1月份分錄怎么做?

84784947| 提問時(shí)間:02/23 22:21
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你原材料不是領(lǐng)用了,為什么有紅沖呢?
02/23 22:24
王曉曉老師
02/23 22:24
結(jié)轉(zhuǎn)的成本先沖紅,然后再沖原材料
84784947
02/24 01:13
材料名稱和數(shù)量都開錯(cuò)了? ?對方給我們開了負(fù)數(shù)??
84784947
02/24 01:14
結(jié)轉(zhuǎn)的成本先沖紅,然后再沖原材料? ?分錄?
王曉曉老師
02/24 09:14
借:生產(chǎn)成本(紅字)貸:原材料(紅字) 借:原材料(紅字)貸:銀行存款(紅字)或者這一步直接借:原材料(紅字)舊的那個(gè)材料 原材料(藍(lán)字)新的那個(gè)材料
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