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老師,報廢車購買時 借,周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸,銀行存款 拆件銷售時 借,銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷售費用 貸 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 可以這樣做嗎老師

84785035| 提問時間:02/21 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,銷售費用改成其他業(yè)務(wù)成本,然后這個需要交增值稅的第二個分錄,你沒有考慮增值。
02/21 16:24
84785035
02/21 16:25
好的老師,改了就可以了嗎?
郭老師
02/21 16:26
你好 對 對的,可以的。
84785035
02/21 16:28
感謝老師
郭老師
02/21 16:30
不用客氣,工作愉快
84785035
02/21 16:37
老師你好,就是廠家給試乘試駕車的補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理!
郭老師
02/21 16:38
借銀行 貸營業(yè)外收入。
84785035
02/21 16:48
老師,5萬多6萬呢,做營業(yè)外收入?
郭老師
02/21 16:49
這個需要開發(fā)票嗎?不開發(fā)票可以。
84785035
02/21 16:52
需要開發(fā)票呢,這錢到廠家的返利池,完后開紅字信息表!到廠家現(xiàn)金賬戶白能用!
84785035
02/21 16:53
才能用老師
郭老師
02/21 16:55
你好,需要開發(fā)票做其他業(yè)務(wù)收入里面的,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
84785035
02/21 16:57
老師是內(nèi)賬
郭老師
02/21 16:57
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入。
郭老師
02/21 16:57
如果你內(nèi)賬加稅合計多賬的話。
84785035
02/21 17:57
老師是這樣的,不給錢,開紅字信息表,到返利池,頂車款用, 試乘試駕車的補(bǔ)貼 借,整車銷售成本 負(fù)數(shù) 借,應(yīng)收賬款 這樣做可以嗎老師?
84785035
02/21 18:00
還是,借,應(yīng)收賬款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 做哪個老師
郭老師
02/21 18:04
你好,你開了紅色信息表,沖成本,按你寫的。
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