問題已解決

老師好,去年12月有筆賬做的不太合適,同一個公司付的5萬貨款,因為開票時間比較滯后導(dǎo)致做帳的時候我忘了,結(jié)果就是應(yīng)收賬款有借方余額5萬,預(yù)收賬款有貸方余額5萬,同一家單位,這個怎么辦呢

84785021| 提問時間:2024 02/21 16:22
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,實際是不欠款吧
2024 02/21 16:24
王璐璐老師
2024 02/21 16:24
借,預(yù)收賬款 ,貸 應(yīng)收賬款
84785021
2024 02/21 16:25
對,實際錢票兩清的,我需要在12月賬里去調(diào)整還是1月調(diào)整呢
王璐璐老師
2024 02/21 16:26
你好,1月調(diào)整就可以的哈
84785021
2024 02/21 16:28
我看了下這兩個科目調(diào)整會對去年的資產(chǎn)負債表總額有影響,這個問題大不
王璐璐老師
2024 02/21 16:29
你好,這個不影響的呀,你本來就是沖2個科目的,你先做這個分錄看看
84785021
2024 02/21 16:37
老師,我按照這樣做了,看下了新的資產(chǎn)負債表總額確實比之前減少了5萬。。。這樣影響大不大呀
王璐璐老師
2024 02/21 16:40
你好應(yīng)收賬款有借方余額5萬,預(yù)收賬款有貸方余額5萬---這個你是怎么形成的呀 來發(fā)票了 應(yīng)該是要做應(yīng)付 做庫存入庫的
84785021
2024 02/21 16:42
是這樣的,我先收到了貨款那會交易沒完成我掛的預(yù)收,后面隔了一段時間交易才完成我給開票掛應(yīng)收賬款確認收入,本來應(yīng)該直接沖抵預(yù)收賬款,我忘了給掛成應(yīng)收了,就導(dǎo)致應(yīng)收和預(yù)收都有相同余額z,最后我看余額表才發(fā)現(xiàn)的
王璐璐老師
2024 02/21 16:45
你好??借,預(yù)收賬款 ,貸 應(yīng)收賬款? 做這個是對的呀?
84785021
2024 02/21 16:48
這么調(diào)整是對的,她倆一對沖就合適了,我的意思是我12月的賬里存在這個問題,現(xiàn)在我把他在1月的賬里調(diào)整一下可以不,但是這樣的話等于我去年12月報表上應(yīng)收和預(yù)收都會多出這個5萬的余額,導(dǎo)致去年的報表資產(chǎn)和負債同步增加了5萬,這樣影響啥不
王璐璐老師
2024 02/21 16:49
你好,這個沒關(guān)系的,如果擔心有影響,可以去稅務(wù)局改下報表的哈
84785021
2024 02/21 16:53
到今年1季度的報財報的時候應(yīng)該資產(chǎn)比去年底的更多,我覺得不改應(yīng)該問題不大
王璐璐老師
2024 02/21 16:54
你好,那就看你自己評估了哈
84785021
2024 02/21 17:00
那如果是你的話你改不改呢,總資產(chǎn)750萬,本來應(yīng)該是745萬。。。
王璐璐老師
2024 02/21 17:02
你好,我不去改,如果不影響稅務(wù)
84785021
2024 02/21 17:05
那我也不改了吧,確實不影響稅金和損益。
王璐璐老師
2024 02/21 17:05
可以的哈,加油,等你的好評哦
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