問題已解決

老師,我是購買方,23年收到專票入賬并抵扣了,現(xiàn)在收到這張發(fā)票的紅字發(fā)票,帳務(wù)上要怎么處理呢?

84785023| 提問時間:02/21 15:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
02/21 15:38
84785023
02/21 16:00
不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
小菲老師
02/21 16:01
同學(xué),你好 不用的,申報(bào)的時候,填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
84785023
02/21 16:03
老師,那我以前做了成本,現(xiàn)在要通過以前年度損益調(diào)整這個科目來沖去年的成本嗎?
小菲老師
02/21 16:04
同學(xué),你好 不需要通過以前年度損益調(diào)整
84785023
02/21 16:08
和以前藍(lán)字發(fā)票做一樣,只是做成負(fù)數(shù),這樣子我的這個材料就是負(fù)數(shù)了,難不成轉(zhuǎn)個負(fù)成本?
小菲老師
02/21 16:09
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785023
02/21 16:09
好的,謝謝老師
小菲老師
02/21 16:10
不客氣,祝工作順利
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