問題已解決

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理

84785018| 提問時(shí)間:2024 02/11 16:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我們收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票比較多,又不想在增值稅申報(bào)時(shí)形成留抵稅 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 02/11 16:28
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