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當(dāng)月增值稅申報(bào)表計(jì)稅銷售額沖減上年度紅沖發(fā)票,賬怎么做?

84785033| 提問時(shí)間:02/02 22:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是直接沖銷收入是嗎
02/02 22:45
84785033
02/02 22:55
紅沖上年度發(fā)票是沖銷當(dāng)月銷售額
小鎖老師
02/02 22:56
嗯對(duì),那就是直接做以前年度損益調(diào)整的借方就行
84785033
02/02 22:58
這樣跟增值稅申報(bào)計(jì)稅銷售額不符,計(jì)稅銷售額是直接減去紅沖發(fā)票
小鎖老師
02/02 23:10
對(duì)啊,這個(gè)肯定不相符,因?yàn)槟憧缒炅?,不是直接月份做的這個(gè)
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