問題已解決

進(jìn)項稅大于銷項稅怎么申報

84785040| 提問時間:02/02 20:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是增值稅的申報??
02/02 20:14
84785040
02/02 20:18
是的,老師。個稅手續(xù)費申報增值稅,但平時公司沒有收入,只有期末留抵稅額,怎樣才能抵扣了不用交那50對
鄒老師
02/02 20:19
你好,進(jìn)項稅大于銷項稅,就正常填寫進(jìn)項稅額和銷項稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了。 (如果之后是不同的問題,請分別提問,謝謝配合)
84785040
02/02 20:19
這種情況
鄒老師
02/02 20:20
你好,你這里50多的增值稅是什么簡易計稅項目呢??
84785040
02/02 20:21
50多是個稅手續(xù)費退還按6%申報的銷項稅
鄒老師
02/02 20:21
你好,既然是按6%申報,那應(yīng)當(dāng)是一般計稅的服務(wù),而不是簡易計稅啊。 你提供的圖片,顯示是簡易計稅,說明你填寫錯誤了
84785040
02/02 20:23
簡易計稅也有6%申報
鄒老師
02/02 20:25
你好,個稅手續(xù)費,這個是一般計稅的,而不是簡易計稅
84785040
02/02 20:41
明白了,謝謝老師耐心解答
鄒老師
02/02 20:42
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~