問題已解決

老師 我想問下 往年的企業(yè)所得稅我少計(jì)提了 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 要怎么做分錄呢?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

84784984| 提問時(shí)間:01/29 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅
01/29 08:58
84784984
01/29 09:02
謝謝老師,如果是多計(jì)提了呢?做相反的?比如是稅金及附加 多計(jì)提了??
郭老師
01/29 09:02
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 貸利潤分配未分配利潤 借應(yīng)交稅費(fèi),附加稅等 貸利潤分配未分配利潤。
84784984
01/29 11:25
稅金和附加 我們?nèi)ツ甓嘤?jì)提了? ,所得稅? 少計(jì)提? 。需要匯算清繳嗎,怎么調(diào)整呢
郭老師
01/29 11:26
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以的, 所得稅這個(gè)不影響的
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