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車間相互間的材料調(diào)撥領(lǐng)用,怎么做賬

84785030| 提問時間:2024 01/25 02:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,是同一個單位的嗎
2024 01/25 02:32
84785030
2024 01/25 08:59
是的老師
84785030
2024 01/25 09:00
我以為那么晚,沒老師回答了呢?老師您怎么也沒睡啊
東老師
2024 01/25 09:01
這個既然是同一個公司的,他這個原材料都是統(tǒng)一核算的,應(yīng)該不涉及到調(diào)配的問題呀
84785030
2024 01/25 09:01
兩個車間,分開核算的
東老師
2024 01/25 09:04
車間分開核算?不是在一個賬里體現(xiàn)嗎
84785030
2024 01/25 09:06
兩個賬套
東老師
2024 01/25 09:08
那只能是做銷售處理,調(diào)出方 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)入方 借原材料 貸應(yīng)付賬款
84785030
2024 01/25 09:09
哈哈,我都是借應(yīng)收,貸材料
84785030
2024 01/25 09:10
內(nèi)賬,應(yīng)該沒事吧,之間的往來也不用結(jié)算的
東老師
2024 01/25 09:10
對內(nèi)賬沒問題,內(nèi)賬是好說的
84785030
2024 01/25 09:15
這往來掛其他應(yīng)收應(yīng)付好點,還是掛應(yīng)收應(yīng)付好點
東老師
2024 01/25 09:15
掛應(yīng)收應(yīng)付我覺得就可以了
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