問題已解決

老師小規(guī)模普票進(jìn)項可以不寫應(yīng)交稅費(fèi)對嗎 銷項必須寫應(yīng)交稅費(fèi)和營業(yè)外收入嗎

84784982| 提問時間:01/23 17:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
賀賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 普票稅費(fèi)是不能抵扣的 不需要列出來。銷項稅是需要公司交的 所以要單獨(dú)列出
01/23 17:03
84784982
01/23 19:47
如果季度沒超過30萬 稅費(fèi)要寫營業(yè)外收入嗎
賀賀老師
01/23 20:04
如果有計提增值稅的需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784982
01/23 20:59
啊太明白為什么計提的話要有營業(yè)外的分錄呀?
賀賀老師
01/23 21:09
本月有開票 本月不是要計提增值稅嗎 如果季度后不需要繳稅,就把計提的稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哦
84784982
01/23 21:25
哦!謝謝老師 計提分錄怎么寫
84784982
01/23 21:27
如果不計提? 每做一筆銷項發(fā)票直接做上營業(yè)外收入也正確的?
84784982
01/23 21:35
老師借主營業(yè)務(wù)收入 下面這個借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項就是計提了嗎
賀賀老師
01/23 21:40
計提稅費(fèi)分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
賀賀老師
01/23 21:41
發(fā)票稅金要計提 不要直接計入營業(yè)外收入哈
84784982
01/23 21:51
哦 應(yīng)該是 借應(yīng)收/現(xiàn)金/銀行? 100貸主營業(yè)務(wù)收入99 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1? ? ? ? ? ? ?然后直接就計提稅金及附加嗎老師
賀賀老師
01/23 22:01
附加稅是營業(yè)稅金及附加,增值稅計提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~