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找賣酒的公司開成本票,扣除稅點后,賣酒公司把錢退給我們怎么做會計分錄

84784978| 提問時間:01/23 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位是買來銷售嗎?他給你開的是這個嗎?
01/23 10:58
84784978
01/23 11:14
不是銷售,開的成本票
郭老師
01/23 11:16
借成本 進項 貸銀行 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
84784978
01/23 11:32
如果我直接計入管理費用-其他 可以嗎
84784978
01/23 11:33
老師說的成本,是計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
郭老師
01/23 11:33
你好,根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來就可以了,我也不知道對方怎么給你開的開發(fā)票,開的什么業(yè)務(wù)的,和你收入對應(yīng)的支出就屬于成本,其他的是費。
84784978
01/23 11:36
恩恩,還有另一個問題想問老師,如果客戶跟我們買東西當時公戶沒有錢,先私人賬戶付錢給我們,等公戶有錢了再公戶轉(zhuǎn)錢給我們,我們把他私人墊付的錢退回給她,請問怎么做會計分錄呢
郭老師
01/23 11:38
借銀行 貸其他應(yīng)付款退回去的時候做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784978
01/23 12:13
當我收到私人轉(zhuǎn)的錢時 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 當我退回私人時 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款 當我公戶收到錢時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784978
01/23 12:14
老師,我當時是這樣做的,這樣做可不可行呢
郭老師
01/23 12:15
你好,那你發(fā)票怎么開的?
郭老師
01/23 12:15
什么時間開出去的?
84784978
01/23 12:18
沒有開發(fā)票
郭老師
01/23 12:18
可以的,可以這么做的。
84784978
01/23 12:26
4月我們收到她的私人轉(zhuǎn)款,5月份我們收到她公戶轉(zhuǎn)款,5月份開的票,5月我們把她私人的錢又退給她
郭老師
01/23 12:28
可以不要做收入,你做往來就可以的,我寫的那個簡單。
84784978
01/23 12:33
5月份,公戶收到錢時,我直接做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 不做預(yù)收賬款可以嗎,做內(nèi)賬
郭老師
01/23 12:34
那四月份個人支付給你怎么做?
84784978
01/23 12:39
(客戶個人轉(zhuǎn)給我們時轉(zhuǎn)給我們私戶,后期我們也私戶退給他) 4月份:收到個人錢時: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-xx 5月份: 我們公戶收到錢時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 我們私戶退錢給客戶個人 借:其他應(yīng)付款-xx 貸:庫存現(xiàn)金
郭老師
01/23 12:40
可以的,可以這么做的。
84784978
01/23 17:29
老師,請問2022年的分紅,23年1月才發(fā)放,之前也沒有計提,我現(xiàn)在做分錄 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 可以嗎
84784978
01/23 17:33
公司做內(nèi)賬
郭老師
01/23 17:33
做上一個計提,然后結(jié)轉(zhuǎn)。
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