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老師,我問下,外匯到和結(jié)匯這個都是有匯兌損益的對吧

84784954| 提問時間:01/22 16:07
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學(xué)你好 結(jié)匯要匯兌損益 先說收匯 收匯不要走匯兌損益科目 收匯就是你收到外幣就是借:銀行存款 外幣 貸 應(yīng)收賬款
01/22 16:08
84784954
01/22 16:15
比如外匯到之前我已經(jīng)確認收入了,和到匯匯率不一致怎么辦呢
cassie 老師
01/22 16:17
每個月月末均要將外匯存款、應(yīng)收應(yīng)付外匯往來款、外匯借款等按你單位會計政策確定的外匯核算方法進行調(diào)整,另外實際收、付款與帳面核算也會出現(xiàn),其差額一般列入財務(wù)費用---匯兌損益中,屬于基建工程的外匯借款可能要根據(jù)情況進行資本化.。
84784954
01/22 16:19
我們沒有每個月搞一次匯損,匯損是每一筆結(jié)匯的時候處理掉的
cassie 老師
01/22 16:19
正常資產(chǎn)負債表日調(diào)整即可 按匯兌損益
84784954
01/22 16:20
每一筆結(jié)匯的時候做也可以吧
cassie 老師
01/22 16:20
也可以的 但是一般資產(chǎn)負債表日調(diào)整會更便攜明了
84784954
01/22 16:23
那我現(xiàn)在就是到匯的時候按照當(dāng)月第一天匯率比如是7.確認收入的時候是6.9.外匯到又不能做損益,那怎么做呢
cassie 老師
01/22 16:28
你好! 在結(jié)算日按照當(dāng)日的即期匯率沖減應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款,不核算匯兌差額,不確認財務(wù)費用,到月末或期末按照匯兌損益一并確認財務(wù)費用。 借:銀行存款【外幣金額*即期匯率】 貸:應(yīng)收賬款【外幣金額*即期匯率】 借:財務(wù)費用【差額】 貸:應(yīng)收賬款
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