問題已解決

#提問#今年一月開的紅沖去年3月開具的發(fā)票,還可以把今年紅沖的數(shù)據(jù)加入去年3月增值稅申報(bào)表更正申報(bào)嗎?還是今年一月開具的紅沖發(fā)票必須報(bào)在今年1月增值稅開票里面??

84785022| 提問時(shí)間:01/18 21:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
不能 增值稅只能沖今年的
01/18 21:06
84785022
01/18 21:08
好的謝謝老師
郭老師
01/18 21:09
不用客氣 早點(diǎn)休息
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