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先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計遞減5%怎么做賬

84785030| 提問時間:01/15 14:19
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好? 正在看問題的哈啊 稍等
01/15 14:20
王璐璐老師
01/15 14:22
計算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減稅額,記錄憑證。增設(shè)會計明細(xì)科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計抵減額),計算出當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額,并準(zhǔn)確記錄可抵減金額。
王璐璐老師
01/15 14:22
?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計抵減額)? ? ? ?貸:其他收益 寫這個科目的哈
84785030
01/15 14:51
這個增值稅(進(jìn)項稅加計低減)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
王璐璐老師
01/15 14:55
你好? 都一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅的哈
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