問題已解決
老師你好!請問小規(guī)模納稅人增值稅上季度報了無票收入本季度開票的,應(yīng)該怎么申報呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
一正一負(fù),增值稅0申報
2024 01/15 12:05
84784978
2024 01/15 12:18
我填了負(fù)數(shù)但提交時無法通過呢,顯示如果要提交就只能強(qiáng)制申報
小菲老師
2024 01/15 12:19
同學(xué),你好
填負(fù)數(shù)?應(yīng)該填0
84784978
2024 01/15 12:32
嗯?可是開票的金額是自動填在表格的呀,老師你的意思是我應(yīng)該將開票自動顯示的金額改為0嗎?
小菲老師
2024 01/15 12:34
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784978
2024 01/15 12:40
好的,謝謝老師
小菲老師
2024 01/15 12:41
不客氣,祝工作順利
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