問題已解決
老師,之前稅局通知我方,有發(fā)票異常,讓我司在申報11月份增值稅進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅局已經(jīng)解除異常發(fā)票。讓我把金額重新調(diào)回。我是在11月份的申報里面更正嗎
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速問速答一般是,在附表2這個月把那個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的填負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)回.具體咨詢當(dāng)?shù)囟惥?2366
2024 01/15 09:13
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