問題已解決

老師,之前稅局通知我方,有發(fā)票異常,讓我司在申報11月份增值稅進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅局已經(jīng)解除異常發(fā)票。讓我把金額重新調(diào)回。我是在11月份的申報里面更正嗎

84784951| 提問時間:2024 01/15 09:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
一般是,在附表2這個月把那個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的填負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)回.具體咨詢當(dāng)?shù)囟惥?2366
2024 01/15 09:13
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