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老師 24年1月份收到開回來屬于23年的成本發(fā)票 可以做入23年的成本里么

84785029| 提問時(shí)間:01/13 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以可以可以這么做的
01/13 09:44
84785029
01/13 09:57
老師 那月底結(jié)轉(zhuǎn)的成本 當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票 現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么做分錄呢
郭老師
01/13 10:01
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做上面兩個(gè)相反的。
84785029
01/13 10:11
老師 不是很明白 可以寫的清楚點(diǎn)么 當(dāng)初沒收到成本發(fā)票 但是月底做了成本結(jié)轉(zhuǎn) 分錄是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品了
郭老師
01/13 10:13
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 交庫存商品貸應(yīng)付帳款,借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
84785029
01/13 11:18
老師 那我之前每月做了結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄? 但是沒收到發(fā)票 現(xiàn)在收到了 紅沖我之前的分錄后 再做收到發(fā)票的分錄 借庫存 貸應(yīng)付款 借 利潤分配 貸 庫存 是么
郭老師
01/13 11:18
是的,對(duì)的,需要這么做的,這個(gè)是紅沖的
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