問題已解決

老師,請問勞務(wù)派遣企業(yè),小規(guī)模納稅人按照5%開的普通發(fā)票,差額應(yīng)該天在小規(guī)模增值稅申報表的哪一欄?

84785003| 提問時間:01/12 17:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,差額征稅填申報表: 1.將差額扣除項目填入增值稅納稅申報表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料; 3、按照5%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。
01/12 17:41
84785003
01/12 17:42
差額部分30萬以內(nèi)需要繳納增值稅嗎?
易 老師
01/12 17:42
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
84785003
01/12 17:45
如果差額超過30萬,需要按照5個點繳納增值稅對吧
易 老師
01/12 17:50
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~