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請問我公司12月份出口汽車,已報關(guān),但是沒有申請出口退稅呢,且對應(yīng)的進項票2024.1月份才開,這些已出口的報關(guān)單是必須也要做在2023年嗎?確認收入嗎?

84784990| 提問時間:01/12 11:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 是這樣的
01/12 11:32
84784990
01/12 11:32
那這樣賬怎么做呢,分錄怎么做
樸老師
01/12 11:35
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費品,應(yīng)在應(yīng)稅消費品報關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應(yīng)退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費稅)
84784990
01/12 11:37
我出口的進項票也就是成本沒有開進來,這樣我做收入那需要交很多增值稅,這樣不合適啊,我可以把這些出口的未開進來進項的做到2024.1月份賬里面嗎
樸老師
01/12 11:38
同學(xué)你好 這個可以的
84784990
01/12 11:39
也就是12月出口的,2024.1取得進項票,我在2024.1確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本、申請退稅,這也是可以的是吧
樸老師
01/12 11:43
同學(xué)你好 對的 這個可以
84784990
01/12 13:16
嗯好的,不違反稅法上的規(guī)定對吧
樸老師
01/12 13:20
是的 不違反規(guī)定就可以
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