問題已解決

老師,請問,我們11月份抵扣了一張進項,然后12月對方要做折讓,讓我們填一張紅字信息表發(fā)給對方,我當時賬上沒有做任何處理,然后等1月報稅的時候,顯示我沒有填進項轉(zhuǎn)出金額,正好是我們12月開紅字信息表的稅額。然后我就在12月份有用紅字信息表做附件,做了一張進項轉(zhuǎn)出和庫存沖回。然后今天我們收到了對方根據(jù)紅字信息表開來的負數(shù)發(fā)票,開票日期是12月份。那我應(yīng)該怎么弄這張負票???是再入賬,還是放到依據(jù)紅字信息表做附件的那張12月份憑證后面就可以了?。?/p>

84785017| 提問時間:01/12 11:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是放到依據(jù)紅字信息表做附件的那張12月份憑證后面就可以 現(xiàn)在開出紅定信息表的當月所屬期就要進項轉(zhuǎn)出
01/12 11:12
84785017
01/12 11:21
哦,就是之前是紅字信息表開完不用入賬,等什么時候收到負票了,再做進項稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在是紅字信息表開完當月就要依據(jù)紅字信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出,等后期收到負票的時候,如果負票的開票日期是紅字表同一個月,就把這張負票放到紅字信息表那張憑證后面做附件,如果負票的開票日期與紅字表不是同一個月,就更正一下紅字那張分錄,就是在收到負票的那個月,沖回之前依據(jù)紅字信息表做的分錄,然后根據(jù)負票再做一遍相同分錄進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣么?
廖君老師
01/12 11:32
您好,是的是的,您總結(jié)得好全面,文字清晰,我復(fù)制保存了,感謝分享
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